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掌握城镇土地使用税实务操作已成为现代财税人员的必备技能。本培训项目突破传统教学模式,采用三维度教学法:基础理论精讲模块着重梳理法律条文底层逻辑;实务操作模块通过真实企业案例拆解申报流程;政策解析模块实时更新地方性税收优惠政策。
教学模块 | 核心内容 | 课时占比 |
---|---|---|
基础理论 | 税种立法背景、纳税人认定标准 | 30% |
实务操作 | 申报表填写示范、减免税备案流程 | 45% |
政策应用 | 地方性优惠解析、风险防控要点 | 25% |
解析土地等级划分标准,厘清纳税人义务时间节点,重点说明跨区域经营企业的纳税地点确定规则
通过制造业园区案例,演示宗地面积测量数据转换技巧,详细讲解地下建筑空间税额计算特殊处理方式
电子税务局系统实操演练,涵盖税源信息采集、减免税明细表填报、跨期缴纳滞纳金计算等全流程操作
采用OMO混合式学习方案,电脑端适配税务申报系统模拟操作,移动端提供政策速查工具包。课程资源包含:
课程完结后学员将具备独立处理复杂涉税事项的能力,包括但不限于:准确判定纳税义务发生时间、正确处理减免税备案材料、完成多地块合并申报操作。教学团队配备税务师提供三个月课后答疑,确保知识转化效果。